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市场监督管理局事务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间: 2021-02-24
来源:市场监督管理局事务中心

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件


一、 部门职能职责

市市场监督管理事务中心是市市场监督管理局下属正科级公益一类事业单位,根据衡编办函[2020]5号文件,本部门主要职责是:

(一)负责宣传贯彻党和国家、省、市有关农贸市场管理、服务工作的方针政策及法律法规,承担市政府规定及局机关委托直管的农贸市场管理和服务工作。

(二)负责督促市场业主及经营者建立和完善市场管理制度,规范市场经营行为;负责组织引导市场业主及经营者开展治安、消防、卫生自我监督和整改,提升安全保障水平,改善市场经营环境。

(三)承担全市质量、计量、标准、知识产权等方面的政策宣传和相关服务工作,负责向社会提供质量、计量、标准、知识产权等方面的法律法规咨询和信息服务。

(四)负责专利申请、专利评估、专利保护等咨询服务,组织专利技术的推广和实施。

(五)完成市市场监督管理局交办的其他任务。

 

二、机构设置

我单位现有科室4个,在职人员23人,退休人员23人,属市二级预算单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入为334.59万元。支出为日常运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数334.59万元,其中,一般公共预算拨款326.49万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数334.59万元,其中,一般公共服务支出326.49万元,社会保障和就业支出23.23万元,医疗卫生与计划生育支出12.63万元。

具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为334.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:无项目支出。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为334.59万元,比上年减少38.65万元,主要原因人员减少。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排0万元,比上年度预算增加0万元,增加的主要原因无预算安排。

(四)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。包含:办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训(会议、中介)及其他服务0万元、公车(保险、维修、加油)服务0万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房400平方米;车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为334.59万元,其中,基本支出334.59万元,项目支出0万元。

(七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算数0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

1.公务接待费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要是本单位无公务接待费;

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,与上年相同;

3.因公出国(境)费0万元,与上年相同。

2021年会议费预算数0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是本单位无会议费;培训费预算数0万元,比上年增加0万元,增加0%,主要原因是本单位无培训费。

(八)其他事项。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效申报表

表十一:市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二:市级专项资金支出方向绩效目标表

附件3:2020年部门整体绩效目标申报表

衡阳市2021年部门预算表(单位报送)