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衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2020年度部门决算公开

来源:园区财政局  发布时间:2021-09-15

目录

 

第一部分  衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位概况

一、部门职责机构设置

第二部分  衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位概况

一、部门职责机构设置

 本园区管委会属参公管理的事业单位,于20114月被正式纳入一级财政核算。白沙洲工业园管委会下设党政办公室、建设局、招商和产业发展局、规划建设局、社会事务管理局、财政局、纪检监察室、园区工会、公用事业管理局、安全生产监督管理局、企业服务中心、东部片区管理办公室11个内设机构,下辖金龙坪街道办事处、南江办事处。

市编办2020年核定白沙管委会人员定编77人,其中:参公管理事业编制45人,行政编4人,事业编制核定人数24人,机关后勤服务全额拨款事业编制4人;实有参公管理事业编制40人,行政编4人,事业编制18人,机关后勤编制4人,聘用人员112人,借调人员6人,劳务派遣人员3人,共计工作人员187人。

2020年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位1个,汇编户数2个,其中单户表1个,叠加汇总表1个,与上年一致。园区独立编制单位4个,因未达到分户编报条件,由管委会汇总编报。

第二部分  衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2020年度部门决算表

收入支出决算总表

    公开01

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位 单位:万元

 

 

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

12375.56 

一、一般公共服务支出

14

4533.77

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16

9

四、经营收入

4


四、公共安全支出

17

1077

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18

2

六、其他收入

6

226.14 

六、科学技术支出

19



7


……

20



8



21


本年收入合计

9

12578.17 

本年支出合计

22

11570.36

 用事业基金弥补收支差额

10


       结余分配

23


         年初结转和结余

11

7315.28 

      年末结转和结余

24

8323.09


12



25


总计

13

19893.46 

总计

26

19893.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表                                       

                                                              公开02

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

12578.17

12375.56





202.61

2010301

行政运行

1392.30

1392.30






2010302

一般行政管理事务

797.00

797.00






2010305

专项业务活动

670.00

670.00






2010308

信访事务

55.80

55.80






2010350

事业运行

735.76

735.76






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.00

102.00






2010601

行政运行

12.50

12.50






2010602

一般行政管理事务

15.00

15.00






2010605

财政国库业务

8.00

8.00






2010699

其他财政事务支出

8.00

8.00






2011101

行政运行

4.50

4.50






2011102

一般行政管理事务

9.00

9.00






2011301

行政运行

15.30

15.30






2011308

招商引资

236.00

236.00






2012602

一般行政管理事务

1.00

1.00






2012901

行政运行

5.50

5.50






2012902

一般行政管理事务

155.02

155.02






2013101

行政运行

12.00

12.00






2013102

一般行政管理事务

40.00

40.00






2013105

专项业务

127.00

127.00






2013201

行政运行

13.40

13.40






2013299

其他组织事务支出

7.60

7.60






2013301

行政运行

8.10

8.10






2013302

一般行政管理事务

101.00

101.00






2013802

一般行政管理事务

1.80

1.80






2013805

市场秩序执法

5.00

5.00






2019999

其他一般公共服务支出

1003.00

1003.00






2030601

兵役征集

2.00

2.00






2030607

民兵

7.00

7.00






2040199

其他武装警察部队支出

10.00

10.00






2040202

一般行政管理事务

1058.50

1058.50






2040220

执法办案

8.50

8.50






2050299

其他普通教育支出

2.00

2.00






2070199

其他文化和旅游支出

26.00

26.00






2080101

行政运行

13.10

13.10






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.00

45.00






2080208

基层政权建设和社区治理

50.00

50.00






2080299

其他民政管理事务支出

14.00

14.00






2080502

事业单位离退休

5.00

5.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.60

211.60






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.73

51.73






2080899

其他优抚支出

3.00

3.00






2100499

其他公共卫生支出

5.60

5.60






2100716

计划生育机构

3.00

3.00






2100717

计划生育服务

4.00

4.00






2100799

其他计划生育事务支出

7.20

7.20






2101102

事业单位医疗

221.04

221.04






2101103

公务员医疗补助

45.35

45.35






2101199

其他行政事业单位医疗支出

50.00

50.00






2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

53.80

53.80






2110203

建设项目环评审查与监督

5.00

5.00






2110301

大气

15.00

15.00






2110302

水体

30.00

30.00






2110402

农村环境保护

176.00

176.00






2120101

行政运行

21.80

21.80






2120102

一般行政管理事务

2.00

2.00






2120104

城管执法

453.08

453.08






2120201

城乡社区规划与管理

76.30

76.30






2120303

小城镇基础设施建设

1100.00

1100.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

54.00

54.00






2120501

城乡社区环境卫生

1541.00

1541.00






2120601

建设市场管理与监督

1.00

1.00






2130106

科技转化与推广服务

10.00

10.00






2130111

统计监测与信息服务

10.00

10.00






2130120

稳定农民收入补贴

2.00

2.00






2130199

其他农业农村支出

47.76

47.76






2130234

林业草原防灾减灾

31.00

31.00






2130314

防汛

44.00

44.00






2130315

抗旱

60.00

60.00






2130399

其他水利支出

10.00

10.00






2130505

生产发展

90.00

90.00






2130599

其他扶贫支出

35.00

35.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

194.18

194.18






2140102

一般行政管理事务

228.00

228.00






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

259.00

259.00






2170299

金融部门其他监管支出

5.00

5.00






2210201

住房公积金

287.14

287.14






2240106

安全监管

86.30

86.30






2240701

中央自然灾害生活补助

2.00

2.00






2299901

其他支出

262.61

60.00





202.61

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                 公开03

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位 单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11570.36

2424.16

9146.20




2010301

行政运行

1392.30

1392.30





2010305

专项业务活动

459.19


459.19




2010308

信访事务

55.80


55.80




2010350

事业运行

735.76


735.76




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.00


102.00




2010601

行政运行

12.50

12.50





2010602

一般行政管理事务

15.00


15.00




2010605

财政国库业务

8.00


8.00




2010699

其他财政事务支出

8.00


8.00




2011101

行政运行

4.50

4.50





2011102

一般行政管理事务

9.00


9.00




2011301

行政运行

15.30

15.30





2011308

招商引资

236.00


236.00




2012602

一般行政管理事务

1.00


1.00




2012901

行政运行

5.50

5.50





2012902

一般行政管理事务

155.02


155.02




2013101

行政运行

12.00

12.00





2013102

一般行政管理事务

40.00


40.00




2013105

专项业务

127.00


127.00




2013201

行政运行

13.40

13.40





2013299

其他组织事务支出

7.60


7.60




2013301

行政运行

8.10

8.10





2013302

一般行政管理事务

101.00


101.00




2013802

一般行政管理事务

1.80


1.80




2013805

市场秩序执法

5.00


5.00




2019999

其他一般公共服务支出

1003.00


1003.00




2030601

兵役征集

2.00


2.00




2030607

民兵

7.00


7.00




2040199

其他武装警察部队支出

10.00


10.00




2040202

一般行政管理事务

1058.50


1058.50




2040220

执法办案

8.50


8.50




2050299

其他普通教育支出

2.00


2.00




2070199

其他文化和旅游支出

26.00


26.00




2080101

行政运行

13.10

13.10





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.00


45.00




2080208

基层政权建设和社区治理

50.00


50.00




2080299

其他民政管理事务支出

14.00


14.00




2080502

事业单位离退休

5.00

5.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.60

211.60





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.73

51.73





2080899

其他优抚支出

3.00


3.00




2100499

其他公共卫生支出

5.60


5.60




2100716

计划生育机构

3.00


3.00




2100717

计划生育服务

4.00


4.00




2100799

其他计划生育事务支出

7.20


7.20




2101102

事业单位医疗

221.04

221.04





2101103

公务员医疗补助

45.35

45.35





2101199

其他行政事业单位医疗支出

50.00

50.00





2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

53.80

53.80





2110203

建设项目环评审查与监督

5.00


5.00




2110301

大气

15.00


15.00




2110302

水体

30.00


30.00




2110402

农村环境保护

176.00


176.00




2120101

行政运行

21.80

21.80





2120102

一般行政管理事务

2.00


2.00




2120104

城管执法

453.08


453.08




2120201

城乡社区规划与管理

76.30


76.30




2120303

小城镇基础设施建设

1100.00


1100.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

54.00


54.00




2120501

城乡社区环境卫生

1541.00


1541.00




2120601

建设市场管理与监督

1.00


1.00




2130106

科技转化与推广服务

10.00


10.00




2130111

统计监测与信息服务

10.00


10.00




2130120

稳定农民收入补贴

2.00


2.00




2130199

其他农业农村支出

47.76


47.76




2130234

林业草原防灾减灾

31.00


31.00




2130314

防汛

44.00


44.00




2130315

抗旱

60.00


60.00




2130399

其他水利支出

10.00


10.00




2130505

生产发展

90.00


90.00




2130599

其他扶贫支出

35.00


35.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

194.18


194.18




2140102

一般行政管理事务

228.00


228.00




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

259.00


259.00




2170299

金融部门其他监管支出

5.00


5.00




2210201

住房公积金

287.14

287.14





2240106

安全监管

86.30


86.30




2240701

中央自然灾害生活补助

2.00


2.00




2299901

其他支出

262.61


262.61




 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

              公开04表

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会                              单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12375.56

一、一般公共服务支出

15

4533.77

 4533.77


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17

9 

9 



4


四、公共安全支出

18

1077.00

1077.00



5


五、教育支出

19

2

2



6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

12375.56 

本年支出合计

23

11367.75 

11367.75


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11



25




   政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

12375.56 

总计

28

11367.75 

11367.75 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05

 

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会                              单位:万元

 

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类款项

栏次

7

8

11

合计

11367.75116

2424.16

8943.591157

2010301

行政运行

1392.3

1392.3


2010302

一般行政管理事务




2010305

专项业务活动

459.191157


459.191157

2010308

信访事务

55.8


55.8

2010350

事业运行

735.76


735.76

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102


102

2010601

行政运行

12.5

12.5


2010602

一般行政管理事务

15


15

2010605

财政国库业务

8


8

2010699

其他财政事务支出

8


8

2011101

行政运行

4.5

4.5


2011102

一般行政管理事务

9


9

2011301

行政运行

15.3

15.3


2011308

招商引资

236


236

2012602

一般行政管理事务

1


1

2012901

行政运行

5.5

5.5


2012902

一般行政管理事务

155.02


155.02

2013101

行政运行

12

12


2013102

一般行政管理事务

40


40

2013105

专项业务

127


127

2013201

行政运行

13.4

13.4


2013299

其他组织事务支出

7.6


7.6

2013301

行政运行

8.1

8.1


2013302

一般行政管理事务

101


101

2013802

一般行政管理事务

1.8


1.8

2013805

市场秩序执法

5


5

2019999

其他一般公共服务支出

1003


1003

2030601

兵役征集

2


2

2030607

民兵

7


7

2040199

其他武装警察部队支出

10


10

2040202

一般行政管理事务

1058.5


1058.5

2040220

执法办案

8.5


8.5

2050299

其他普通教育支出

2


2

2070199

其他文化和旅游支出

26


26

2080101

行政运行

13.1

13.1


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45


45

2080208

基层政权建设和社区治理

50


50

2080299

其他民政管理事务支出

14


14

2080502

事业单位离退休

5

5


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.6

211.6


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.73

51.73


2080899

其他优抚支出

3


3

2100499

其他公共卫生支出

5.6


5.6

2100716

计划生育机构

3


3

2100717

计划生育服务

4


4

2100799

其他计划生育事务支出

7.2


7.2

2101102

事业单位医疗

221.04

221.04


2101103

公务员医疗补助

45.35

45.35


2101199

其他行政事业单位医疗支出

50

50


2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

53.8

53.8


2110203

建设项目环评审查与监督

5


5

2110301

大气

15


15

2110302

水体

30


30

2110402

农村环境保护

176


176

2120101

行政运行

21.8

21.8


2120102

一般行政管理事务

2


2

2120104

城管执法

453.08


453.08

2120201

城乡社区规划与管理

76.3


76.3

2120303

小城镇基础设施建设

1100


1100

2120399

其他城乡社区公共设施支出

54


54

2120501

城乡社区环境卫生

1541


1541

2120601

建设市场管理与监督

1


1

2130106

科技转化与推广服务

10


10

2130111

统计监测与信息服务

10


10

2130120

稳定农民收入补贴

2


2

2130199

其他农业农村支出

47.76


47.76

2130234

林业草原防灾减灾

31


31

2130314

防汛

44


44

2130315

抗旱

60


60

2130399

其他水利支出

10


10

2130505

生产发展

90


90

2130599

其他扶贫支出

35


35

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

194.18


194.18

2140102

一般行政管理事务

228


228

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

259


259

2170299

金融部门其他监管支出

5


5

2210201

住房公积金

287.14

287.14


2240106

安全监管

86.3


86.3

2240701

中央自然灾害生活补助

2


2

2299901

其他支出

60


60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

 公开06

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会                              单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1250.04 

302

商品和服务支出

505.46 

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

590.6

30201

  办公费

28.76

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

396.11

30202

  印刷费

12.06 

31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费

22.26

31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

211.6

30207

  邮电费

85.87

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

51.73

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

5.71

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

5 

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修()

11.36

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费

3.28

31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费

8.68

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

159.78 

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

287.14

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

120 

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

8.46

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

31.46

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

7.78




人员经费合计

1542.18

公用经费 合计

505.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        公开07

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会                              单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50

 0

10

 0

10

 40

31.01


8.46

 0

8.46

 22.55

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          公开08

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会                              单位:万元

 

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

一般公共预算财政拨款支出增加260.37万元,增加2.3%,主要因为项目和人员变动

(二)收入决算情况说明

   本年收入合计 12578.17万元,其中:财政拨款收入  12375.56万元,占98.39 %

(三)支出决算情况说明

  本年支出合计11570.36万元,其中:基本支出2424.16万元,占 20.95 %;项目支出9146.2万元,占 79.05%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计12375.56 万元,比上年增加1173.15万元,增加10.47% 2020年财政拨款支出总计 11367.75万元,比上年增加165.34万元,增加1.48 %

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出决算11367.75万元,其中:基本支出2424.16万元(支出按功能分类科目情况),项目支出  8943.59万元,(支出按功能分类科目情况)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出2424.16万元,其中:人员经费 1912.37万元,公用经费511.79万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算31.01万元,“三公”经费财政拨款支出预算50万元,完成预算的62.02 %。其中公务接待费 22.55万元。公务用车购置及运行维护费 8.46万元(其中公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费8.46万元)。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2020年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元,其中:基本支出  0万元(支出按功能分类科目情况),项目支出0万元,(支出按功能分类科目情况)。

  无数据应说明。

(九)其他重要事项的情况说明。

  1、机关运行经费支出情况

  2020年度,机关运行经费支出511.79万元。

  2、政府采购支出情况

  2020年度,政府采购支出总额  2,611.76万元,其中:政府采购货物支出783.53 万元、政府采购工程支出1,305.88万元,政府采购服务支出522.35万元;政府采购授予中小企业合同金额1044.7万元,其中:授予小微企业合同金额1044.7万元

  3、国有资产占有情况

  截至20201231日止,共有车辆 8辆;其中一般公务用车 2辆,一般执法执勤用车 6 辆。

  4、预算绩效情况说明

  根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【201473号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,各单位公开一般公共预算项目绩效自评情况等,可用表格反映对各项目的绩效评价。

第四部分  名词解释

一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

  所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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