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衡阳市交通运输局2015年部门决算 和“三公”经费公开

发布时间:2016-01-12 发布来源:

  市交通运输局是主管全市公路交通、水路交通和城市客运等工作的市政府工作部门。管理市公路管理局、市道路运输管理处、市地方海事局、市交通工程质量与安全监督管理处、市 107国道绕城公路桥梁管理所和等5个直属事业单位。管理市公共交通集团有限公司、市交通建设投资公司等直属交通企业。

一、部门职责及机构设置情况

局机关共设有办公室、组织人事科、政策法规科、规划统计科、基本建设科、道路运输科、路政管理科、港航管理科、安全监督科、财务科、行政审批服务科、交通战备办、离退休人员管理服务科等13个内设机构。主要职责如下:

      1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理。  

2、贯彻落实国家、省、市有关交通法律、法规和方针、政策,拟定全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划和实施细则。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

3、承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国家、省重点和市级公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通建设工程造价和工程质量、安全生产的监督管理;承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作;负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。

4、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;指导县市区和负责市本级城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导县市区和负责市本级出租车行业管理工作;负责市管道运输有关管理工作;负责市民航机场有关管理工作。  

      5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,负责和指导全市水上交通安全监管工作。  

      6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议;按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。  

  7、指导县市区和负责市本级公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作,承担市国防动员有关工作。  

8、监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导县市区和负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。  

9、指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。  

10、承办市人民政府交办的其他事项。  

二、2015年度部门决算报表

2015年度部门决算公开的报表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、部门决算的基本情况
  2015年部门决算编报范围包括局机关及市道路运输管理处、市地方海事局、市农村公路管理处、市交通工程质量与安全监督管理处、市城市公共交通管理处等5家直属事业单位。收入包括财政拨款收入、上级补助收入、其他收入;支出包括一般公共服务支出、医疗卫生与计划支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

1、年度收支决算情况 

1)收入决算:2015年收入决算9835.53万元,其中:财政拨款6841.07万元,上级补助收入346.54万元,其他收入784.15万元,年结转和结余981.44万元,用事业基金弥补收支差额882.33万元。
  2)支出决算:2015年支出预算9835.53万元.其中一般公共服务支出210.63万元,农林水支出50万元,社会保障和就业支出86.92万元,医疗卫生与计划支出178.96万元,交通运输支出8117.19万元,住房保障支出35.07万元,年末结转和结余1156.76万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出6025.16万元;②项目支出662.25万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015“三公”经费决算175.85万元,同比下降56.50万元,下降的原因是各单位根据相关政策和文件的要求,严格控制“三公”经费的使用。无因公出国(境)费,公务接待费32.02万元(同比下降7.06万元),公务用车购置费为0(同比下降31.9万元),公务用车运行维护费143.83万元(同比下降17.54万元)。

4、年度运行经费决算情况。

2015年运行经费决算6025.16万元,包括人员经费4918.92万元(其中工资福利支出3554.92万元,对个人和家庭的补助支出1364.00万元)、公用经费1106.24万元(其中商品和服务支出1018.56万元,其他资本性支出87.68万元)。

5、政府采购情况。

全年共办理政府采购金额为245.68万元。包括收费系统、政务公示牌、办公设备、车辆维修费、维修工程款、物业管理费等。

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