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2022年度衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算

来源:办公室   发布时间:2022-01-21 【字体:


2022年度

衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算

 



 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件


 

 

 

 

第一部分

部门概况


 

部门基本概况

(一)职能职责。

1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.负责组织所监管企业上缴国有资本收益,组织拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;审核所监管企业向上级争取资金情况,对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行。

4.负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的规范性文件,负责所监管企业国有资产处理管理,负责规范和发展国有企业产权交易市场,并进行监督管理;负责参控股企业国有股权的管理。

5.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企业、省属企业的对接合作,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

6.通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

7.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监,负责监事会和财务总监的日常管理工作。

8.指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

9.对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

我单位现有科室有政策法规科、规划发展和企业改革科、监督科、组织人事科、考核分配科、资本收益与财务管理科、产权管理科、安全维稳科、企业领导人员管理科、机关党委、党建工作科、宣传教育科、办公室13个,在职人员37人,退休人员9人,属市一级预算单位。下设0个副处级、0个正科级直属单位,其中0个参照公务员管理事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算750.35万元,其中,一般公共预算拨款750.35万元。收入较去年减少88.56万元,主要是项目支出经费减少,人员类经费减少。

 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算750.35万元,其中,一般公共服务支出24.84万元,社会保障和就业支出52.32万元,卫生健康支出55.7万元,资源勘探工业信息等支出578.25万元,住房保障支出39.24万元。(上年预算838.91万元)支出较去年减少88.56万元,主要是预算压缩。

 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算750.35万元,其中,一般公共服务支出24.84万元,占3.31%;社会保障和就业支出52.32万元,占6.97%;卫生健康支出55.7万元,占7.42%;资源勘探工业信息等支出578.25万元,占77.07%;住房保障支出39.24万元,占5.23%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数617.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算132.84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出24.84万元,主要用于纪检组专项经费;资源勘探工业信息等支出108万元,主要用于国有资产监管、国企改革和安全维稳支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费80.7万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2022年衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算4万元,拟召开国资系统体育赛事会议,人数200人,内容为体育竞赛;培训费预算2万元,拟开展国企改革培训会培训,人数50人,内容为国企改革政策宣讲;未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会财政专户预算750.35万元,比上年预算减少88.56万元,下降10.56%,主要是预算压缩。

(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为750.35万元,其中,基本支出617.51万元,项目支出132.84万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 


 

 

 

 

 

第二部分

 

2022部门预算表


 

部门收支总表

公开01表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

收入


支出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

750.35

一、基本支出

617.51

一、一般公共服务支出

24.84

     经费拨款

750.35

      工资福利支出

491.38

二、国防支出


     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


      一般商品和服务支出

118.52

三、公共安全支出


二、上级主管部门(单位)补助收入


      对个人和家庭的补助

7.61

四、教育支出


三、政府性基金拨款


二、项目支出

132.84

五、科学技术支出


四、财政专户管理的非税收入拨款


      专项商品和服务支出

47.34

六、文化旅游体育与传媒支出


五、经营收入


      对企事业单位的补贴


七、社会保障和就业支出

52.32

六、上级财政补助收入


      债务利息支出


八、卫生健康支出

55.70

七、附属单位缴款


      其他资本性支出

85.50

九、节能环保支出


八、其他收入


      基本建设支出


十、城乡社区支出




      其他支出


十一、农林水支出




三、经营支出


十二、交通运输支出




四、对附属单位补助支出


十三、资源勘探工业信息等支出

578.25



五、上缴上级支出


十四、商业服务业等支出




六、其他支出


十五、自然资源海洋气象等支出






十六、住房保障支出

39.24

本年收入合计

750.35

本年支出合计

750.35

十七、粮油物资储备支出


九、用事业基金弥补收支差额


七、结余分配


十八、灾害防治及应急管理支出


十、上年结转(结余)


八、结转下年


十九、预备费






二十、债务付息支出






二十一、其他支出


收入总计

750.35

支出总计

750.35

支出总计

750.35

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


 

部门收入总表












公开02表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会







单位:万元

功能科目

单位代码

科目名称(单位)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级财政补助收入

经营收入

上级主管部门(单位)补助收入

附属单位缴款

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转(结余)

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

750.35

750.35

750.35














149

市人民政府国有资产监督管理委员会

750.35

750.35

750.35











201

11

05


派驻派出机构

24.84

24.84

24.84











208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.32

52.32

52.32











210

11

01


行政单位医疗

28.45

28.45

28.45











210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

27.25

27.25

27.25











215

07

01


行政运行

470.25

470.25

470.25











215

07

02


一般行政管理事务

22.50

22.50

22.50











215

07

99


其他国有资产监管支出

85.50

85.50

85.50











221

02

01


住房公积金

39.24

39.24

39.24











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

部门支出表


公开03表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

功能科目

单位编码

科目名称(单位)

总计






1





合计

750.35




149

市人民政府国有资产监督管理委员会

750.35

201

11

05


派驻派出机构

24.84

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.32

210

11

01


行政单位医疗

28.45

210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

27.25

215

07

01


行政运行

470.25

215

07

02


一般行政管理事务

22.50

215

07

99


其他国有资产监管支出

85.50

221

02

01


住房公积金

39.24

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款总表


公开04表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

收入

支出

   

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

750.35

一、一般公共服务支出

24.84

     经费拨款

750.35

二、国防支出


     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、公共安全支出




四、教育支出




五、科学技术支出




六、文化旅游体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出

52.32



八、卫生健康支出

55.70



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出

578.25



十四、商业服务业等支出




十五、自然资源海洋气象等支出




十六、住房保障支出

39.24



十七、粮油物资储备支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、预备费




二十、债务付息支出




二十一、其他支出


收入总计

750.35

支出总计

750.35

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出






1

2

3





合计

750.35

617.51

132.84




149

市人民政府国有资产监督管理委员会

750.35

617.51

132.84

201

11

05


派驻派出机构

24.84


24.84

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.32

52.32


210

11

01


行政单位医疗

28.45

28.45


210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

27.25

27.25


215

07

01


行政运行

470.25

470.25


215

07

02


一般行政管理事务

22.50


22.50

215

07

99


其他国有资产监管支出

85.50


85.50

221

02

01


住房公积金

39.24

39.24


注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


 

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

经济分类科目

金额

总计

617.51

工资福利支出

小计

491.38

基本工资

205.72

津贴补贴

121.26

奖金


绩效工资


机关事业单位基本养老保险缴费

52.32

职工基本医疗保险缴费

28.45

公务员医疗补助缴费


住房公积金

39.24

医疗费

27.25

其他工资福利支出

17.14

一般商品和服务支出

小计

118.52

办公费

7.40

印刷费

5.74

咨询费


手续费


水费


电费


邮电费

2.60

取暖费


物业管理费


差旅费

5.00

因公出国(境)费用


维修(护)费

3.00

租赁费

4.00

会议费

6.00

培训费

5.00

公务接待费

5.00

专用材料费


被装购置费


专用燃料费


劳务费


委托业务费


工会经费

30.08

福利费


公务用车运行维护费

4.00

其他交通费用

40.70

税金及附加费用


其他商品和服务支出


对个人和家庭补助

小计

7.61

离休费


退休费


退职(役)费


抚恤金


生活补助


救济费


医疗费

5.01

助学金


奖励金


其他对个人和家庭补助

2.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


 

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

617.51

机关工资福利支出

小计

491.38

工资奖金津补贴

326.98

社会保障缴费

80.77

住房公积金

39.24

其他工资福利支出

44.39

机关商品和服务支出

小计

118.52

办公经费

95.52

会议费

6.00

培训费

5.00

专用材料购置费


委托业务费


公务接待费

5.00

因公出国(境)费用


公务用车运行维护费

4.00

维修(护)费

3.00

其他商品和服务支出


对事业单位经常性补助

小计


工资福利支出


商品和服务支出


其他对事业单位补助


对个人和家庭的补助

小计

7.61

社会福利和救助

5.01

助学金


个人农业生产补贴


离退休费


其他对个人和家庭补助

2.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况


 

2022年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09表

部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

   

本年预算数

合计

9.00

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费

5.00

3、公务用车购置及运行维护费

4.00

   其中:(1)公务用车购置


         (2)公务用车运行维护费

4.00

注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

 

附件

2022预算整体绩效目标

项目绩效(l国资监管)

项目绩效(国企改革)

项目绩效(纪检组)

项目绩效(维稳)