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2017年衡阳市民政局部门收支预算总表

来源:财务科发布时间:2018-02-07

       
      单位:万元
                                         
          本年预算           本年预算
一、一般公共预算拨款 6,941.67  一、基本支出 12946.65 
     经费拨款 5,801.67        工资福利支出 6041.66 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1,140.00        一般商品和服务支出 6052.04 
二、上级主管部门(单位)补助收入 119.00        对个人和家庭的补助 852.95 
三、政府性基金拨款 1,086.08  二、项目支出 3987.59 
四、财政专户管理的非税收入拨款 2,100.00        专项商品和服务支出 3136.09 
五、经营收入 2,476.60        对企事业单位的补贴  
六、上级财政补助收入 2,561.98        债务利息支出  
七、附属单位缴款         其他资本性支出 851.50 
八、其他收入 1,678.91        基本建设支出  
          其他支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
    六、其他支出 30.0000
       
      16,964.24  本 年 支 出 合 计 16,964.24 
九、用事业基金弥补收支差额   七、结余分配  
十、上年结转(结余)   八、结转下年  
       
       
       16,964.24         16,964.24