来源:财务科发布时间:2018-02-07
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 6,941.67 | 一、基本支出 | 12946.65 |
经费拨款 | 5,801.67 | 工资福利支出 | 6041.66 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1,140.00 | 一般商品和服务支出 | 6052.04 |
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 119.00 | 对个人和家庭的补助 | 852.95 |
三、政府性基金拨款 | 1,086.08 | 二、项目支出 | 3987.59 |
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 2,100.00 | 专项商品和服务支出 | 3136.09 |
五、经营收入 | 2,476.60 | 对企事业单位的补贴 | |
六、上级财政补助收入 | 2,561.98 | 债务利息支出 | |
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 851.50 | |
八、其他收入 | 1,678.91 | 基本建设支出 | |
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、其他支出 | 30.0000 | ||
本 年 收 入 合 计 | 16,964.24 | 本 年 支 出 合 计 | 16,964.24 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 16,964.24 | 支 出 总 计 | 16,964.24 |