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衡阳市民政综合执法大队2022年度部门预算

来源:民政综合执法大队发布时间:2022-01-24


目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

部分 附件






第一部分

部门概况


部门基本概况

(一)职能职责。

衡阳市民政综合执法大队属正科级公益一类事业单位。定编15人,在职人员11人,退休人员33人。主要工作任务是:负责宣传、贯彻落实中央、省、市有关民政执法方面的方针政策和法律法规,拟订本市级民政综合执法工作规划和计划,参与拟订民政综合执法相关规范性文件和规章、并组织实施;负责依法查处非法社团组织、非法民办非企业单位以及社团组织和民办非企业单位违反相关条例规定的行为;负责依法查处骗取城乡最低生活保障、临时救助等社会救助待遇违法违规行为;负责对未经地名命名管理机关批准,擅自命名、更改地名,以及擅自编制行政区域界线详图,绘制地图的行政区域界线画法与行政区域界线详图的画法不一致等行为的查处;负责对出版物使用地名与标准地名不一致等行为的查处;负责监督、检查殡葬服务机构贯彻落实殡葬政策法规情况,会同有关部门开展殡葬管理执法,整治私埋乱葬违法违规行为,查处殡葬市场的违法违规经营行为;负责依法查处违法婚姻登记案件和非法收养儿童的行为;负责依法查处福利机构侵害儿童、老年人、残疾人权益的违法违规行为;负责依法查处非法慈善组织及慈善组织违反《中华人民共和国慈善法》的行为;负责依法查处违规销售福利彩票行为,配合有关部门查处非法彩票;完成市民政局交办的其他任务。

(二)机构设置。

衡阳市民政综合执法大队内设机构包括:办公室、财务室、执法室。

二、部门预算单位构成

衡阳市民政综合执法大队部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算287.51万元,其中,一般公共预算拨款141.91万元,财政专户管理的非税收入拨款145.6万元。收入较去年减少40.82万元,主要是财政拨款减少。


(二)支出预算:2022年本部门支出预算287.51万元,其中,社会保障和就业支出245.96万元,卫生健康支出26.47万元,住房保障支出15.08万元。(上年预算328.33万元)支出较去年减少40.82万元,主要是财政拨款减少。


四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算141.91万元,其中,社会保障和就业支出122.36万元,占86.22%;卫生健康支出11.47万元,占8.08%;住房保障支出8.08万元,占5.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数135.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算6.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出6.5万元,主要用于修缮及维护。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年衡阳市民政综合执法大队机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)"三公"经费预算:2022年衡阳市民政综合执法大队"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开党员大会4次会议,人数76人,内容为政治学习、民主评议党员等;培训费预算0.93万元,拟开展工作人员集中培训,人数44人,内容为组织工作人员集中培训,提高党性修养和业务能力;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)衡阳市民政综合执法大队财政专户预算145.6万元,比上年预算增加25.6万元,上升21.33%,主要是用于单位基本运转开支及搬迁办公场所开支。

(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为287.51万元,其中,基本支出281.01万元,项目支出6.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。







第二部分


2022部门预算


部门收支总表

公开01表

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元

收入


支出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

141.91

一、基本支出

281.01

一、一般公共服务支出


    经费拨款

141.91

     工资福利支出

139.27

二、国防支出


    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


     一般商品和服务支出

111.77

三、公共安全支出


二、上级主管部门(单位)补助收入


     对个人和家庭的补助

29.97

四、教育支出


三、政府性基金拨款


二、项目支出

6.50

五、科学技术支出


四、财政专户管理的非税收入拨款

145.60

     专项商品和服务支出

6.50

六、文化旅游体育与传媒支出


五、经营收入


     对企事业单位的补贴


七、社会保障和就业支出

245.96

六、上级财政补助收入


     债务利息支出


八、卫生健康支出

26.47

七、附属单位缴款


     其他资本性支出


九、节能环保支出


八、其他收入


     基本建设支出


十、城乡社区支出




     其他支出


十一、农林水支出




三、经营支出


十二、交通运输支出




四、对附属单位补助支出


十三、资源勘探工业信息等支出




五、上缴上级支出


十四、商业服务业等支出




六、其他支出


十五、自然资源海洋气象等支出






十六、住房保障支出

15.08

本年收入合计

287.51

本年支出合计

287.51

十七、粮油物资储备支出


九、用事业基金弥补收支差额


七、结余分配


十八、灾害防治及应急管理支出


十、上年结转(结余)


八、结转下年


十九、预备费






二十、债务付息支出






二十一、其他支出


收入总计

287.51

支出总计

287.51

支出总计

287.51

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


部门收入总表












公开02表

部门衡阳市民政综合执法大队







单位:万元

功能科目

单位代码


科目名称(单位)


总计


一般公共预算拨款

政府性基金拨款


财政专户管理的非税收入拨款


上级财政补助收入


经营收入


上级主管部门(单位)补助收入


附属单位缴款


其他收入


用事业基金弥补收支差额


上年结转(结余)


合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

287.51

141.91

141.91



145.60











091004

市民政综合执法大队

287.51

141.91

141.91



145.60








208

02

99


其他民政管理事务支出

230.18

111.58

111.58



118.60








208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.78

10.78

10.78



5.00








210

11

02


事业单位医疗

20.86

5.86

5.86



15.00








210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

5.61

5.61

5.61











221

02

01


住房公积金

15.08

8.08

8.08



7.00








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出表


公开03表

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元

功能科目

单位编码


科目名称单位


总计







1





合计

287.51




091004

市民政综合执法大队

287.51

208

02

99


其他民政管理事务支出

230.18

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.78

210

11

02


事业单位医疗

20.86

210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

5.61

221

02

01


住房公积金

15.08

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款总表


公开04表

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元

收入

支出

   

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

141.91

一、一般公共服务支出


    经费拨款

141.91

二、国防支出


    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、公共安全支出




四、教育支出




五、科学技术支出




六、文化旅游体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出

122.36



八、卫生健康支出

11.47



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、自然资源海洋气象等支出




十六、住房保障支出

8.08



十七、粮油物资储备支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、预备费




二十、债务付息支出




二十一、其他支出


收入总计

141.91

支出总计

141.91

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


一般公共预算支出表

公开05表

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元

功能科目

单位代码


单位名称(功能科目



基本支出


项目支出







1

2

3





合计

141.91

135.41

6.50




091004

市民政综合执法大队

141.91

135.41

6.50

208

02

99


其他民政管理事务支出

111.58

105.08

6.50

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.78

10.78


210

11

02


事业单位医疗

5.86

5.86


210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

5.61

5.61


221

02

01


住房公积金

8.08

8.08


注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元

经济分类科目

金额

总计

135.41

工资福利支出











小计

101.17

基本工资

41.62

津贴补贴

0.09

奖金


绩效工资

25.66

机关事业单位基本养老保险缴费

10.78

职工基本医疗保险缴费

5.86

公务员医疗补助缴费


住房公积金

8.08

医疗费

5.61

其他工资福利支出

3.47

一般商品和服务支出




























小计

13.97

办公费

3.00

印刷费

2.04

咨询费


手续费


水费


电费


邮电费


取暖费


物业管理费


差旅费

1.00

因公出国(境)费用


维修(护)费


租赁费


会议费

0.50

培训费

0.93

公务接待费


专用材料费


被装购置费


专用燃料费


劳务费


委托业务费


工会经费

6.20

福利费


公务用车运行维护费


其他交通费用


税金及附加费用


其他商品和服务支出

0.30

对个人和家庭补助











小计

20.27

离休费


退休费


退职(役)费


抚恤金


生活补助

0.51

救济费


医疗费

13.00

助学金


奖励金


其他对个人和家庭补助

6.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

135.41

机关工资福利支出





小计


工资奖金津补贴


社会保障缴费


住房公积金


其他工资福利支出


机关商品和服务支出











小计


办公经费


会议费


培训费


专用材料购置费


委托业务费


公务接待费


因公出国(境)费用


公务用车运行维护费


维修(护)费


其他商品和服务支出


对事业单位经常性补助




小计

115.14

工资福利支出

101.17

商品和服务支出

13.97

其他对事业单位补助


对个人和家庭的补助






小计

20.27

社会福利和救助

13.51

助学金


个人农业生产补贴


离退休费


其他对个人和家庭补助

6.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出预算

公开08表

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

             注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况



2022年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09表

部门衡阳市民政综合执法大队

单位:万元

 

本年预算数

合计


1、因公出国(境)费用


2、公务接待费


3、公务用车购置及运行维护费


  其中:(1)公务用车购置


        (2)公务用车运行维护费


注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。

部分


附件