新年伊始,衡阳市审计局为深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《湖南省内部审计办法》,切实加强对内部审计工作的指导和监督,推动全市内部审计工作再上新台阶,精心谋划2022年度内部审计工作。
一、突出计划统筹。认真制订2022年内部审计工作指导性计划,及时发布2022年度内部审计工作指导意见,指导各内审单位聚焦本单位工作重点,科学制定年度内部审计项目计划。严格落实内部审计资料备案制度,建立年度内部审计项目管理台账,加强对内部审计项目全过程指导和监督,督促各内审单位严格执行年度内部审计项目计划,推动内部审计工作正常化、规范化。
二、突出交流调研。通过搭建微信群、QQ群等交流平台,充分利用市内部审计师协会平台,分类分片召开内部审计交流座谈会,通过举办内部审计知识竞赛、业务培训和以审代训等形式,广泛开展内部审计工作经验交流,帮助内部审计人员解决在项目实施过程中遇到困难和问题。坚持问题导向,深入开展走访调研和内部审计统计调查,广泛收集和总结内部审计工作存在的共性问题,认真研究改进措施。开展内部审计项目评优活动,营造“比、学、赶、帮、超”的积极氛围。引导各内审单位提高审计质量,防范审计风险。
三、突出监督检查。结合各内审单位报送备案的内部审计项目计划,科学制定《2022年度内部审计工作检查工作方案》,明确内部审计检查目的、内容及检查对象等事项。分类制定日常监督、结合实施审计项目监督和专项检查具体措施,做到检查指导目的明确,内容细化,规范有序。对检查中发现的问题进行分类归纳和梳理,将检查结果在一定范围内通报。促进各内审单位认真落实内部审计制度。
四、突出结果运用。加大对内审备案材料的研究和分析力度,建立问题台账,科学利用内部审计结果。推动相关单位建立内部审计发现问题整改机制、内部审计与其他内部监督力量协作配合机制、重大违纪违法问题线索移送机制等,提升内部审计工作综合成效。指导内部审计机构和人员认真分析审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,提出建议意见,推动各单位完善制度、堵塞漏洞、防范风险。促进解决阻碍改革发展稳定的深层次问题。(衡阳市审计局 肖志昌)
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