衡阳市侨联2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职责
衡阳市归国华侨联合会(市侨联)是中共衡阳市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。其主要工作任务是:
1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,指导基层侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
3、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞兴办实业及各种公益事业,为侨提供服务。
4、制订全市侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
5、积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、侨联界委员人选的协商和推荐。
6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央和省、市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
7、负责指导全市侨联组织以及各平台的有关工作。
8、承办市委、市政府交办的其它工作。
(二)内设机构
1、办公室
2、经济联络科
二、2015年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门: |
|
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行 |
决算数 |
项 目 |
行 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
155.49 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
143.01 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
4.49 |
六、其他收入 |
6 |
0.30 |
六、医疗卫生支出 |
19 |
1.05 |
本年收入合计 |
9 |
155.79 |
本年支出合计 |
22 |
148.55 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
8.3 |
年末结转和结余 |
24 |
15.54 |
合计 |
13 |
164.09 |
合计 |
26 |
164.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
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公开02表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
155.79 |
155.79 |
|
|
|
|
|
|||
2012501 |
行政运行 |
84.81 |
84.81 |
|
|
|
|
|
||
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
2012506 |
华侨事务 |
63.19 |
63.19 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |
支出决算表 |
|||||||||
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|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
148.55 |
95.65 |
52.90 |
|
|
|
|||
2012501 |
行政运行 |
87.40 |
87.40 |
|
|
|
|
||
2012502 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
||
2012506 |
华侨事务 |
55.31 |
2.71 |
52.60 |
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
155.49 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
142.71 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
|
|
4.49 |
|
6 |
|
六、医疗卫生支出 |
20 |
|
|
1.05 |
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
155.49 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
148.25 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
8.3 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
15.54 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
163.79 |
合计 |
28 |
|
|
163.79 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
148.25 |
95.65 |
52.60 |
|||
2012501 |
行政运行 |
87.40 |
87.40 |
|
||
2012506 |
华侨事务 |
55.31 |
2.71 |
52.60 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
95.65 |
83.61 |
12.04 |
|||
301 |
工资福利支出 |
54.41 |
54.41 |
|
||
30101 |
基本工资 |
18.52 |
18.52 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
21.46 |
21.46 |
|
||
30103 |
奖金 |
10.49 |
10.49 |
|
||
30104 |
社会保障缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.44 |
0.44 |
|
||
302 |
商品和服务支出 |
12.04 |
|
12.04 |
||
30201 |
办公费 |
2.13 |
|
2.13 |
||
30202 |
印刷费 |
0.86 |
|
0.86 |
||
30203 |
咨询费 |
0.24 |
|
0.24 |
||
30206 |
电费 |
0.3 |
|
0.3 |
||
30207 |
邮电费 |
0.3 |
|
0.3 |
||
30211 |
差旅费 |
0.4 |
|
0.4 |
||
30213 |
维修(护)费 |
0.76 |
|
0.76 |
||
30214 |
租赁费 |
0.3 |
|
0.3 |
||
30215 |
会议费 |
1.73 |
|
1.73 |
||
30216 |
培训费 |
0.35 |
|
0.35 |
||
30217 |
公务接待费 |
1.75 |
|
1.75 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.73 |
|
0.73 |
||
30239 |
其他交通费用 |
0.74 |
|
0.74 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.45 |
|
1.45 |
||
303 |
对个人和家庭补助 |
29.2 |
29.2 |
|
||
30302 |
退休费 |
20.39 |
|
|
||
30306 |
救济费 |
2.14 |
|
|
||
30307 |
医疗费 |
0.05 |
|
|
||
30309 |
奖励金 |
1.51 |
|
|
||
30311 |
住房公积金 |
5.11 |
|
|
||
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
公开07表 |
部门名称: |
金额单位:万元 |
项目 |
决算数 |
一、支出合计 |
9.14 |
1.因公出国(境)费 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.74 |
(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.74 |
3.公务接待费 |
4.4 |
二、相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
2.因公出国(境)人数(人) |
|
3.公务用车购置数(辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
1 |
5.公务接待批次(批) |
38 |
6.公务接待人数(人) |
700 |
说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 |
|
2、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,细化公开到支出功能分类项级科目。 |
三、预算执行情况
1、年度收支决算情况。2015年度上年结转和结余8.3万元,支出148.56万元,收支结余15.54万元,年末结转和结余15.54万元(其中:项目支出结转和结余10.59万元)。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款结转和结余8.3万元,一般公共预算财政拨款收入155.49万元,一般公共预算财政拨款支出148.56万元,一般公共预算财政拨款年末结转和结余15.54万元(其中:项目支出结转和结余10.59万元)。
3、年度“三公”经费决算情况。2015年 “三公”经费预算数为13万元,支出决算9.14万元。其中:因公出国(境)费没有支出,决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为4.74万元,没有购置公务用车,全部为公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为4.4万元。
主办:衡阳市财政局 衡阳市人民政府办公室 地址:华新开发区解放大道30号 承办:衡阳市数据局
联系电话:0734-8867601(会计考试咨询)、0734-8867638(办公室)网站地图
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