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2019年度衡阳市卫生健康委员会部门决算公开

来源:市卫健委财务科   发布时间:2020-09-30 14:37


目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 单位概况

 

一、 部门职责

衡阳市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,主管全市卫生健康工作,为正处级单位。卫健部门主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生健康事业发展的政策和措施并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革,统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

4、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

 8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作,组织开展对外合作交流与援外医疗工作。

11、拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划,负责中医药行业监管。

12、负责市保健对象的医疗保障工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全市保健工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作,指导市计划生育协会的业务工作。

14、负责全市卫生应急管理工作,承担本系统安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他业务。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生大健康理念,推动实施健康衡阳战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防重大疾病工作,积极应对人口老龄化、健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、各农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据编委核定,我委内设机构有25个业务科室,12个下属单位,2个归口管理单位。

25个业务科室分别为办公室、组织人事科、财务科、规划信息科、政策法规科、行政审批科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督科、药物政策和基本药物制度科、人口监测与家庭发展科、宣传科、科技教育科、保健科、职业健康科、食品安全标准与监测科、机关党委、离退休人员管理服务科、老龄健康科、爱国卫生工作科;

12个下属单位分别为:衡阳市中心医院、衡阳市中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡阳市第一人民医院、衡阳市第三人民医院、衡阳市疾病预防控制中心、衡阳市卫生计生监督执法局、衡阳市中心血站、衡阳市第四人民医院、衡阳市第二人民医院、衡阳市第五人民医院、衡阳市干部疗养院;

2个归口管理单位分别为:衡阳市红十字会、衡阳市计划生育协会

(二)决算单位构成

2019部门决算为汇总决算,纳入编制范围的决算单位包括:

1、衡阳市卫生健康委员会本级

2、12个下属单位,包括:衡阳市中心医院、衡阳市中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡阳市第一人民医院、衡阳市第三人民医院、衡阳市疾病预防控制中心、衡阳市卫生计生监督执法局、衡阳市中心血站、衡阳市第四人民医院、衡阳市第二人民医院、衡阳市第五人民医院、衡阳市干部疗养院。

32个归口管理单位,包括:衡阳市红十字会、衡阳市计划生育协会

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计212478.67万元,与2018年相比,增加5569.99万元,增长2.69%,主要是因为医院业务量增大,医疗收入有所增加。

2019年度支出总计217990.27万元。与2018年相比,增加23010.85万元,增长11.8%,主要是因为:一、人员支出方面,由于2018年绩效工资在2017年发放,记入2017年账,而2019年绩效在当年发放,因此2019年度与2018年同比增加了绩效工资项,另外中心医院绩效工资有所提高;二、商品服务支出方面,由于医院业务量增大,药品、耗材及专用材料费等随之增加;三、基建支出方面,中医医院新住院综合楼建设、市妇幼保健院异地扩建项目、市疾控中心业务楼建设项目等基建支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计212478.67万元,其中:财政拨款收入28581.96万元,占13.45%;政府性基金预算财政拨款收入605.08万元,占0.29%;上级补助收入148.84万元,占0.07%;事业收入180594.04万元,占84.99%;其他收入2548.75万元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计217990.27万元,其中:基本支出207736.73万元,占95.3%;项目支出10253.54万元,占4.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计29187.04万元,与2018年相比,减少5714.05万元,下降16.63%,主要是因为市中医医院基建拨款较2018年减少6000万元。

2019年度财政拨款支出总计31921.4万元,与2018年相比,增加5931.76万元,增长22.82%,主要是因为:一、人员支出方面,由于2018年绩效工资在2017年发放,记入2017年账,而2019年绩效在当年发放,因此2019年度与2018年同比增加了绩效工资项;二、基建支出方面,中医医院新住院综合楼建设、市妇幼保健院异地扩建项目、市疾控中心业务楼建设项目等基建支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出31316.32万元,占本年支出总额的14.37%,与2018年相比,财政拨款支出增加5326.68万元,增长20.5%,主要是因为基本建设支出增加,包括市中医医院新住院综合楼建设、市妇幼保健院异地扩建项目等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出31316.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出73.2万元,占0.23%;教育(类)支出22.5万元,占0.07%;科学技术支出4.4万元,占0.01%;社会保障和就业支出1103.2万元,占3.52%;卫生健康支出29388.58万元,占93.84%;城乡社区支出265.49万元,占0.85%;农林水支出12.88万元,占0.04%;资源勘探信息等支出83.17万元,占0.27%;住房保障支出350.07万元,占1.12%;灾害防治及应急管理支出12.84万元,占0.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为29689.91万元,支出决算数为31316.32万元,完成年初预算的105.48%,其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)

年初预算为23.2万元,支出决算为23.2万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,主要原因是追加食品安全经费。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,主要原因是追加经费。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.5万元,主要原因是追加经费。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的%,主要原因是追加经费。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人类资源和社会保障事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为63.78万元,主要原因是追加经费。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.9万元,主要原因是因机构整合划拨经费。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,主要原因是因机构整合划拨经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)

年初预算为941.19万元,支出决算为782.42万元,完成年初预算的83.13 %,决算数小于年初预算数的主要原因部分养老金暂未缴纳。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.48万元,主要原因是追加经费。

11、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,主要原因是追加经费。

12、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为203.12万元,决算数大于/年初预算数的主要原因是追加“三无”人员生活保障经费。

13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1442.43万元,支出决算为1672.46万元,完成年初预算的115.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

14、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为106.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

15、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为509.65万元,支出决算为317.42万元,完成年初预算的62.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。

16、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

年初预算为4370.49万元,支出决算为4370.49万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

17、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

年初预算为824.23万元,支出决算为819.42万元,完成年初预算的99.42%,决算数与年初预算数的基本持平。

18、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)

年初预算为2482.03万元,支出决算为2311.41万元,完成年初预算的93.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。

19、卫生健康支出(类)公立医院(款))精神病医院(项)

年初预算为1468.21万元,支出决算为1468.21万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

20、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)

年初预算为517.92万元,支出决算为610.57万元,完成年初预算的117.89 %,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

21、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)

年初预算为0万元,支出决算为1362.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

年初预算为2048.76万元,支出决算为2432.81万元,完成年初预算的118.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为456.13万元,支出决算为508.36万元,完成年初预算的111.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

24、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

年初预算为1194.56万元,支出决算为1194.56万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)

年初预算为3135.17万元,支出决算为3764.54万元,完成年初预算的120.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为130.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

27、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

年初预算为207万元,支出决算为2432.68万元,完成年初预算的1175.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

28、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为43.85万元,支出决算为1289.87万元,完成年初预算的2941.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

29、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

30、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

31、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为1793.76万元,支出决算为758.22万元,完成年初预算的42.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是口径不一致,年初预算中有独生子女父母奖励及奖扶特扶资金由财政直接下拨各区,未纳入本部门决算。

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为125.15万元,支出决算为125.15万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为400.71万元,支出决算为319.86万元,完成年初预算的79.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是医保费还有部分未缴纳。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为68.82万元,支出决算为109.12万元,完成年初预算的158.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

35、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为254.96万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了经费。

36、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为97.34万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

37、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2880.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

38、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为258.66万元,,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

39、城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

40、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

41、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

42、资源勘探信息等支出 (类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为83.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

43、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为350.07万元,支出决算为350.07万元,完成年初预算的100%,决算数与初预算数持平。

44、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因机构整合划拨经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出21923.3万元,其中:人员经费17911.48万元,占基本支出的81.7%,主要包括基本工资9112.62万元、津贴补贴758.82万元、绩效工资3113.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费695.08万元、职工基本医疗保险费317.54元、住房公积金540.46万元、退休费256.47万元、医疗费补助116.62万元;公用经费4011.81万元,占基本支出的18.3%,主要包括办公费23.94万元、印刷费16.19万元、水费14.84万元、电费64.07万元、物业管理费58.07万元、差旅费38.07万元、维修(护)费53.07万元、租赁费36.42万元、培训费275.79万元、公务接待费29.28万元、专用材料费1302.93万元 、工会经费122.64万元、公车运行维护费107.4万元、资本性支出1036.98万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为174.2万元,支出决算为93.39万元,完成预算的53.6%,其中:

公务接待费支出预算为68.2万元,支出决算为6.36万元,完成预算的9.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,从严从紧接待;与上年相比减少3.21万元,下降33.54%,下降的主要原因是接待人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为106万元,支出决算为87.03万元,完成预算的82.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,公车派车和维护管理更加严格和规范,与上年相比减少32.62万元,下降59%,主要是因为厉行节约,公车派车和维修维护管理更加严格和规范,从而节约了开支。

2019年度无因公出国(境)费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年年度,“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.36万元,占6.81% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算87.03万元,占93.19%,本年度无因公出国(境)费支出。其中:

1、公务接待费支出决算为6.36万元,全年共接待来访团组191个、来宾1177人次,主要是各项督查检查、考察调研、学习交流、工作汇报等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为87.03万元,其中:公务用车购置费为零,公务用车运行维护费87.03万元,主要是车辆维修费、燃油费等支出。截止2019年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入605.08万元;年初结转和结余为零;支出605.08万元,其中项目支出605.08万元;年末结转和结余为零。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局组织对2019年度部门整体支出开展了绩效评价,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,本部门2019年度绩效目标完成较好,主要表现如下:

2019年,全市卫健系统深入贯彻落实市委、市政府决策部署,抓重点、补短板、强弱项,各项工作任务圆满完成,亮点纷呈。主要抓了以下几个方面的重点工作:

(1)抓大事。一是健康衡阳加快布局。全市初步形成了齐抓共管的健康衡阳建设良好氛围。二是党的建设全面加强。扎实抓好主题教育,代表衡阳市接受国家指导组检查,获得好评。三是医疗服务持续改善衡阳市肿瘤专科医院筹建获批,衡阳市疾控中心新业务大楼、衡阳市妇幼保健院PPP项目顺利推进。中医药事业稳步发展,衡阳市中医医院传承创新项目开工建设,常宁市中医医院成功跻身三级中医医院。四是综合监管得到强化。强力整治医疗机构不良执业行为,依法查处卫健领域违法案件。

(2)办实事。在省政府3项民生实事基础上,增加免费新生儿疾病筛查、全科医生培养2项市级民生实事。着力提升基层医疗服务能力,扎实开展“优质服务基层行”活动,加强人才队伍建设。

(3)解难事。一是全力创建国家卫生城市。二是全面加强人才队伍建设。市人才领导小组出台了《衡阳市市直公立医疗卫生单位优秀卫生技术人员引进实施方案(试行)》,简化引进程序,开辟绿色通道,落实优惠政策和待遇,积极引进高端人才。三是全方位加大财政投入。计生失独、伤残困难家庭特扶金标准从2019年1月1日起分别提高至每人每月910元、730元。新生儿疾病免费筛查、行政村卫生室项目建设、公立医院改革、创卫等方面,财政均给予了有力支持。

(4)干要事。一是持续推进深化医改工作。逐步建立分级诊疗制度,全面启动县域公立医院综合改革试点。严格执行国家基本药物制度,实行药品、医用耗材网上采购和“两票制”,各级各类医疗机构严格按要求配备使用基本药物。二是着力加强公共卫生服务。强化预防接种管理,扎实开展重点疾病监测和风险评估,全市未发生大的传染病疫情。三是积极探索“互联网+医疗健康”。居民健康卡正式启动并逐步推开。二级及以上公立医院均可提供预约诊疗,大部分医疗机构可提供智能导医分诊、检验检查结果查询等线上服务。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出为136.67元,比年初预算数减少174.1万元,下降56.02%,主要是因为厉行节约,压缩会议、培训等一般性行政消耗开支。

(二)一般性支出开支

本部门2019年度开支会议费26.14万元,主要用于召开工作布置会议、工作推进会议、年度总结会议等;开支培训费275.79万元,主要用于业务知识培训、操作培训、业务能力提升培训、全科医师培训、住院医师规范化培训等方面的开支。

)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7394.88万元,其中:货物采购支出5276.05万元、工程采购支出426.7万元、服务采购支出1692.13万元。授予中小企业合同金额382万元,占政府采购支出总额的5.16%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆110辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车85辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备80台(套);单位价值100万元以上专用设备96台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支出各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支。出

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第五部分

附件

 

 附件:

1.2019年度衡阳市卫生健康委员会部门决算表.XLS

2.2019年度部门整体支出绩效自评报告