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衡阳市农民素质教育管理办公室2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-30文档来源:市农业农村局

 



目录

第一部分衡阳市农民素质教育管理办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件







第一部分

 

衡阳市农民素质教育管理办公室

部门概况


部门职责

负责农村基层干部学历教育及中、短期培训工作。主要负责全市农民教育培训、农业职业教育、农业广播电视网络教育、农民体育健身等工作。具体工作内容:一是负责拟定全市农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育以及发展农民体育事业有关规划并组织实施。二是承担全市农民教育工作调查研究及时总结经验,为市委、市政府有关农民教育决策提供依据。三是承担农民教育培训、高素质农民培育工作,加强全市农广校作为农民教育主渠道的高素质农民教育培训体系建设。四是贯彻执行党和政府有关农民体育健康工作的方针政策,推动农民体育运动的发展。组织参与农民体育赛事活动,指导全市农民体育健身活动,提高农民的身体素质和身心健康。五是承担全市农业广播电视网络教育、农村远程成人职业教育工、农村基层干部学历教育及中短期培训,开展农民工技能培训。六是承担全市农业科技人员的培训和专业技术继续教育工作。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市农民素质教育管理办公室内设机构包括:综合计划科、农民体育科、教育培训科3个科室。

(二)决算单位构成。衡阳市农民素质教育管理办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市农民素质教育管理办公室。







第二部分

 

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

227.3

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

33.11

八、社会保障和就业支出

39

7.76


9


九、卫生健康支出

40

11.31


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

188.52


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

5.82


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

260.41

本年支出合计

58

213.41

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

11.52

年末结转和结余

60

58.52







总计

30

271.93

总计

61

271.93

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

260.41

227.30





33.11

208

社会保障和就业支出

7.76

7.76






  20805

行政事业单位养老支出

7.76

7.76






    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.76

7.76






210

卫生健康支出

11.31

11.31






  21011

行政事业单位医疗

11.31

11.31






    2101102

事业单位医疗

7.92

7.92






    2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39






213

  农林水支出

235.52

202.41





33.11

  21301

农业农村

225.52

192.41





33.11

    2130104

事业运行

167.52

134.41





33.11

    2130106

科技转化与推广服务

48.00

48.00






    2130199

其他农业农村支出

10.00

10.00






  21399

    其他农林水支出

10.00

10.00






    2139999

其他农林水支出

10.00

10.00






221

住房保障支出

5.82

5.82






  22102

住房改革支出

5.82

5.82






    2210201

    住房公积金

5.82

5.82






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表


公开03表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213.41

186.41

27.00




208

社会保障和就业支出

7.76

7.76





  20805

行政事业单位养老支出

7.76

7.76





    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.76

7.76





210

卫生健康支出

11.31

11.31





  21011

行政事业单位医疗

11.31

11.31





    2101102

事业单位医疗

7.92

7.92





    2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39





213

  农林水支出

188.52

161.52

27.00




  21301

农业农村

188.52

161.52

27.00




    2130104

事业运行

142.52

115.52

27.00




    2130106

科技转化与推广服务

36.05

36.05





    2130199

其他农业农村支出

9.94

9.94





221

住房保障支出

5.82

5.82





  22102

住房改革支出

5.82

5.82





    2210201

    住房公积金

5.82

5.82





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

收入

支出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

227.30

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

7.76

7.76




9


九、卫生健康支出

41

11.31

11.31




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

161.52

161.52




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

5.82

5.82




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

227.30

本年支出合计

59

186.41

186.41



年初财政拨款结转和结余

28

11.52

年末财政拨款结转和结余

60

52.41

52.41



  一般公共预算财政拨款

29

11.52


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.0


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





总计

32

238.82

总计

64

238.82

238.82



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

186.41

186.41


208

社会保障和就业支出

7.76

7.76


  20805

行政事业单位养老支出

7.76

7.76


    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.76

7.76


210

卫生健康支出

11.31

11.31


  21011

行政事业单位医疗

11.31

11.31


    2101102

事业单位医疗

7.92

7.92


    2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39


213

  农林水支出

161.52

161.52


  21301

农业农村

161.52

161.52


    2130104

事业运行

115.52

115.52


    2130106

科技转化与推广服务

36.05

36.05


    2130199

其他农业农村支出

9.94

9.94


221

住房保障支出

5.82

5.82


  22102

住房改革支出

5.82

5.82


    2210201

    住房公积金

5.82

5.82


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

139.66

302

商品和服务支出

45.92

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

35.88

30201

  办公费

1.16

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

8.01

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

24.06

30203

  咨询费


310

资本性支出

0.83

30106

  伙食补助费

3.57

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

16.06

30205

  水费


31002

  办公设备购置

0.83

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.22

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

3.48

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

25.72

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

3.39

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.32

30211

  差旅费

3.19

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

10.96

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3.97

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

0.17

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

8.47

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

12.05

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.10

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

3.12

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.45

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

4.00




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

9.24




人员经费合计

139.66

公用经费合计

46.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

衡阳市农民素质教育管理办公室没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计









国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出











栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市农民素质教育管理办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计271.93万元,与上年相比增加52.27万元,增长23.8%。主要是因为2020年新进工作人员1人,工资及福利待遇增加;其他收入返回房屋维修金32万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计260.41万元,其中:财政拨款收入227.3万元,占87.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.11万元,占12.71%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计213.41万元,其中:基本支出186.41万元,占87.35%;项目支出27万元,占12.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计238.82万元,与上年相比,增加42.51万元,增长21.65%。主要是因为2020年新进工作人员1人,工资及福利待遇增加;其他收入返回房屋维修金32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出186.41万元,占本年支出合计的87.35%,与上年相比,财政拨款支出增加1.63万元,增长0.88%。主要是因为2020年工会活动次数增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出186.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)7.76万元,占4.16%;卫生健康支出(类)11.31万元,占6.07%;农林水支出(类)161.52万元,占86.65%;住房保障支出(类)5.82万元,占3.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为227.3万元,支出决算数为186.41万元,完成年初预算的82.01%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为7.76万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为7.92万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为3.39万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的100%。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为134.41万元,支出决算为115.52万元,完成年初预算的85.95%,决算数小于预算数的主要原因是:上年结余8.34万元,2020年职业年金未支付,2021年年初已支出。

5、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为48万元,支出决算为36.05万元,完成年初预算的75.1%,决算数小于预算数的主要原因是:工作已完成,部分资金暂未支付,2021年年初已计划支出。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的49.7%,决算数小于预算数的主要原因是:培训实训工作安排2021年年初;其它农林水支出资金12月底下发,工作未及时开展。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出186.41万元,其中:人员经费139.66万元,占基本支出的74.92%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费46.75万元,占基本支出的25.08%,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,无法计算完成比率,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年相比减少4万元,减少100%,减少的主要原因是根据相关政策,2020年事业单位业务用车不纳入预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出186.41万元,比年初预算数减少40.89万元,减少17.99%。主要原因是:培训实训工作安排2021年年初;其它农林水支出资金12月底下发,工作未及时开展。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.17万元,用于召开年底各县市工作总结大会和各县市举办培训班开班前动员会会议,人数37人,内容为年底总结和来年的工作计划;安排布置培训班事谊和组织培训学员;开支培训费8.47万元,用于开展高素质农民“村播带货”培训班培训,人数50人,内容为举办为期5天高素质农民“村播带货”培训班;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。




 

 

第四部分

 

名词解释



一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:衡阳市农民素质教育管理办公室

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市农民素质教育管理办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。




ong>第五部分

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附件

市农素办2020年度部门整体支出绩效自评_20210926123854


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